Padėkit, neseniai baigiau kursus :)

SandraMac
2016-09-27 14:31
Laba diena,
neseniai baigiau kursus ir bandau vestis savo MB buhalteriją :) Aš su tokiu klausimu, noriu paklausti ar gerai suprantu.
Situacija tokia: aš perku prkes ir jas paskui perparduodu. Tarkim nusipirkau saldainių ( su pirkimu viskas aišku) ir jas tarkim noriu parduoti. Pirkau už 400 eur, parduodu už 600 eur. Tai kai nusiperku darau tokią operaciją D2040, K443 = 400, kai parduodu darau operaciją tokią D241 K5000= 600 eur ir iškart nurašau savikainą D6000 K2040. Tačiau parduodama dar susimoku 50eur už pervežimą, kad pristatytų prekės pirkėjau. Va ir nesuprantu, kokiomis operacijomis reikia įsirašyti pervežimo išlaidas?? ( dariau taip, kad D6000, K443= 50, bet nežianu ar čia gerai...?)
Pirkimas ir pardavimas vyksta su 0 % PVM.
Labai ačiū už atsakymą :)
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-09-28 08:58
Taip, čia gerai.
SandraMac
2016-09-28 10:43
ačiū:)
SandraMac
2016-10-30 17:29
Labas vakaras,
turiu dar vieną klausimą. Pirkom prekes ( sausainiai), už kurias įvežant į Lietuvą susimokėjom muitą. Kokia sąskaitų korespondecijas reiktų daryti?
D 2040 ar D6002
K 4494
Ir dar vienas klausimas, tas pačias prekes laikome sandėlyje už kurį mokame. Vėlgi iškilo klausimas ką debetuosim 6000, 6002 ar 2040??
Psimečiau.. :/

Ačiū dar kartą :)
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-10-31 09:19
Pagal 9 - ajį Verslo apskaitos standartą, muitai priskiriami įsigijimo savikainai, todėl, mano galva, turėtų būti:
D 2040
K 4494

Pagal tą patį standartą, sandėliavimo išlaidas irgi reikia priskirti atsargų įsigijimo savikainai. TAČIAU, jei tokios išlaidos yra nereikšmingos arba per daug sudėtinga (brangu) vesti apskaitą tokiu būdu, sandėliavimo ir transportavimo išlaidas galima priskirti einamojo laikotarpio pardavimo savikainai. Todėl paprasčiau D 6 kl., nei kiekvieną dieną skaičiuoti kiek ta prekė gulėjo sandėlyje ir kokia dalis sandėliavimo kaštų teko jai.
SandraMac
2016-11-01 19:23
Ačiū, bet turiu dar vieną problemą susijusią su pinigų grąžinimu. Kaip buhalterijoje apskaityti tokią situaciją: mes pardavėme prekę pagal išankstinę sąsk. f., pinigus mums pervedė. Tačiau šią sąskaitą anuliavome ir pinigus grąžinome pirkėjui. Kaip reiktų tai apskaityti?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-02 10:45
Priklauso nuo to kokioje DK sąskaitoje apskaitot pirkėjų skolas ir avansinius mokėjimus.

Pvz. pinigai sumokėti:

D 271 100 €
K 241 100 €

Pinigai grąžinami. Tas pats, tik atvirkščiai

D 241 100 €
K 271 100 €
SIVITAUAB
2016-11-02 13:06
Sveiki, Tomai. Toje pačioje pirkimo sąskaitoje yra prekės skirtingiems objektams. Kaip šią sąskaitą teisingai įvesti į sistemą (įmanoma kiekvienai prekei parinkti atskirą projektą, ar įvedinėti tą pačią sąskaitą kelis kartus pasirenkant reikiamą projekta)? Ačiū
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-03 08:36
Eilutės pabaigoje yra kvadratukai, kuriuos paspaudus galima priskirti kitas dimensijas, nei nurodyta sąskaitos antraštėje.
SandraMac
2016-11-06 14:01
Ačiū. Tomai nelabai suprantu kaip sistemoje užregistruoti bankui sumokėtus mokesčiu ( už pervedimus, pinigų įskaitymus ir kt...) bei kaip suvesti sistemoje kai sumoku PVM už praėjusį mėnesį?
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-07 09:10
Per bendrąjį žurnalą

D DK sąskaita finansinės veiklos sąnaudos
K Banko sąskaita
MB Reveras
2016-11-16 17:10
Sveiki,o kaip registruojamos gaunamos ne PVM sąskaitos faktūros ar kvitai (įmonės išliados) -per pirkimus ar per BŽ? Ir viskas kas nesusiję su PVM -keliauja per BŽ?
REV2016
2016-11-16 17:31
Ir įkelkite man pavyzdį kaip susivesti su DU susijusius mokėjimus (Soc.dr. , GPM, garantinį). Ačiū. Blondinė, bet stengiuosi mokytis :0
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-17 11:37
DU ir susiję mokesčiai gali būti priskaičiuojami ir sukuriamas mokėjimas per Mokėjimų žurnalą.

Geriausia susikurti tiekėjus (pvz. VMI, Sodra. Kortelėje DK registravimo sąskaitose pasirenkant mokesčių skolų sąskaitą, kad sumos būtų registruojamos ne bendrose tiekėjų skolose) ir vienoj žurnalo eilutėj padaryti priskaičiavimą, o kitoj įvesti mokėjimą. Galima priskaičiavimą ir mokėjimą užregistruoti skirtinguose žurnaluose, tai priklauso nuo veiklos procesų ir pageidavimų.

Pridedu pvz. su Sodra.

Darbuotojams darbo užmokestį galima priskaičiuoti bendra suma, tiesiog vienoj pusėj nurodant DK sąskaitą "Mokėtinas darbo užmokestis", o kitoje "Darbo užmokesčio sąnaudos"
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-17 11:39
Mokėjimo įmokos kodai ir kita informacija gali būti įvedama paspaudus "kvadratėlius" eilutėje. Sodros banko sąskaita nurodoma tiekėjo kortelėje, Tada galima bus eksportuoti mokėjimą į el. bankininkystės sistemas.
REV2016
2016-11-17 13:44
Sveiki,o kaip registruojamos gaunamos ne PVM sąskaitos faktūros ar kvitai (įmonės išliados) -per pirkimus ar per BŽ? Ir viskas kas nesusiję su PVM -keliauja per BŽ
Tomas Aleksiejūnas Admin
2016-11-17 16:18
Galima registruoti per pirkimų sąskaitas su kokiu nors projektu arba padaliniu. Tada tą projektą arba padalinį "išmesti" iš VMI registrų https://www.itax.lt/company/edit?redirect=reports

Arba per avanso apyskaitas https://www.itax.lt/expenses

Naujausios žinutės

Siunčiama...